Facture non parvenues (FNP) au XX/XX/XXXX

Les "factures non parvenues" (FNP) font référence à une pratique comptable utilisée pour enregistrer des dépenses qui ont été engagées mais qui n'ont pas encore été facturées à la date de clôture des comptes. Il s'agit d'une méthode visant à refléter de manière plus précise la situation financière d'une entreprise à la fin d'une période comptable.

Voici comment cela fonctionne :

  1. Engagement de Dépenses : Lorsqu'une entreprise reçoit des biens ou des services avant la clôture de ses comptes, mais que la facture correspondante n'a pas encore été reçue, elle peut estimer le montant de la dépense et l'enregistrer comme une "facture non parvenue".

  2. Reconnaissance Comptable : La FNP est une charge comptabilisée dans les livres de l'entreprise, bien que la facture physique n'ait pas encore été émise. Elle est généralement enregistrée comme une charge dans le compte de résultat et comme une responsabilité dans le bilan.

  3. Ajustement lors de la Réception de la Facture : Lorsque la facture réelle est reçue, l'entreprise ajuste ses comptes pour refléter le montant réel de la dépense. La FNP est retirée, et la charge réelle est enregistrée.

Cela permet à l'entreprise de fournir des informations financières plus précises pour la période en cours, en tenant compte des dépenses qui ont été engagées mais qui n'ont pas encore été facturées.

Il convient de noter que la FNP est souvent utilisée pour les services ou biens reçus à la fin de la période comptable, mais pour lesquels la facture n'est pas encore disponible. Elle ne doit pas être confondue avec les dettes fournisseurs, qui représentent des factures déjà reçues mais non encore payées.


 Définition des colonnes


ColonnesDéfinitionColonnesDéfinition
TypeFournisseur/ Sous traitant N° BLN° bon de livraison 
SociétéSociété lié BRN° bon de réception
Famillefamille fournitureDate bl.date de création du BL
Sous familleSous famille fournitureN° ligne BLN° de la ligne de BL
Ss-famille 2°sous - sous famille fourniture Type fournitureMatière/Composant/ Sous traitant 
Codecode de la fournitureCode fourniturecode de la fourniture 
NomNom du typeRéférence fournitureRéférence de la fourniture 
VilleVille du typeDésignation fournitureDésignation de la fourniture 
Annéeannée de la commande FR/STQté FNPQuantité livrée non facturée
CommandeN° de la commande FR/STUnitéUnité de la réception 
Date cmdedate de la commande FR/STMontant FNPMontant livré non facturé convertie dans la monnaie de référence
N° ligne cmdeN° ligne de commande FR/STMonnaieMonnaie de référence
PUPrix unitaire de la commande achat N° de compteN° de compte de la commande 
(Devise / Unité)Monnaie de la commande N° section analytiqueN° section analytique de la commande 
PU conv.Pu unitaire convertie Date liv.Date livraison de la commande
(Devise réf / Unité)Monnaie de la commande