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Sommaire

1. Introduction

La cotation des fournisseurs fait partie intégrante des procédures à mettre en œuvre pour l’obtention de la certification en assurance qualité ISO 9000. Elle consiste à noter les fournisseurs et sous-traitants pour s’assurer et contrôler leur performance et leur fiabilité.

Les critères de notation sont, dans une certaine mesure, propres à chaque société. Ils sont fonction de l’activité de l’entreprise, des produits achetés ou sous-traités. Chacun peut donc définir ses indicateurs d’évaluation. Cependant, les critères communs sont :

  • le respect des délais ;

  • le respect des quantités livrées ;

  • le respect des prix convenus ;

  • la conformité des produits reçus. 

La cotation des fournisseurs, s’effectue en prenant pour référence les enregistrements des réceptions et des factures directes. Chaque réception et facture directe est notée sur ces 4 critères. L’utilisateur peut également introduire ses propres critères d’évaluation ; 10 notes complémentaires peuvent être saisies ou calculées. Une note globale est attribuée à chaque ligne de réception. Un cumul de ces notes est ensuite effectué par fournisseur. Les notes directement liées au fournisseur peuvent également être saisies directement dans l’application des cotations fournisseurs. 

Les formules de calcul des cotations fournisseurs sont entièrement paramétrables ; l’utilisateur peut ainsi définir ses propres règles de calculs. Ces calculs sont complétés par des informations saisies sur la fiche fournisseur, comme sa situation financière, les services qu’il apporte et la conformité administrative constatée (respect des conditions de transport, état des colis, etc...).

2. Fiche Article

Les zones de cotation sont affichées en fiche article pour chaque élément évalué. Il s’agit de renseigner ici les valeurs qui pourront être utilisées dans les règles de calcul pour chaque élément noté.

C’est aussi en fiche article qu’il faut saisir pour chaque note les tolérances à prendre en compte dans les règles de calcul. Il s’agit des éléments de référence.

La notion de note est propre à votre entreprise. prenons l’exemple de la cotation de délai.

  • Si la note correspond à un nombre de jour de retard qui se cumulent dans une période, les bons fournisseurs doivent avoir la note la plus basse possible. Dans le référentiel on va considérer

image-20240918-153856.png
  • Dans le cas contraire si la note attribue un nombre de point à chaque réception dans les délais, alors les bons fournisseurs doivent avoir les notes les plus élevée.

C’est donc important de définir correctement le référentiel dans la fiche de chaque article.

image-20240918-130257.png

Dans l’exemple ci dessus 10 points sont attribués à chaque réception dans les délais.

3. La cotation en bon de réception

L’onglet ‘Cotation’ des lignes des bons de réception présente les notes de cotation du fournisseur. Ces notes peuvent être soit calculées par une formule définie par l’utilisateur dans les règles de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur.

L’utilisateur peut également saisir une quantité non conforme afin de calculer une note de conformité des produits reçus.

image-20240918-122125.png

4. La cotation des fournisseurs

L’accès à l’application de cotations des fournisseurs s’effectue en sélectionnant l’option « Evaluation fournisseurs ».

image-20240918-121632.png

4.1. Fiche de cotation des fournisseurs

image-20240918-122449.png

L’application de cotation des fournisseurs présente, par fournisseur et par mois, la fiche de cotation. 

  • Fournisseur / Période : Code du fournisseur et période de la cotation. 

  • Cotation réception : Cette colonne présente, pour chaque critère, la somme des notes des bons de réception et des factures directes. 5 critères personnalisés sont présentés dans le masque en standard sur les 10 disponibles pour l’utilisateur. Les 5 autres critères peuvent être rajoutés par modification de masque. 

  • Notes complémentaires : Ces notes sont directement liées au fournisseur. Elles peuvent soit être calculées par une règle de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur. 5 notes complémentaires sont présentées dans le masque en standard sur les 10 disponibles pour l’utilisateur. Les 5 autres notes peuvent être rajoutées par modification de masque. 

  • Note globale : La note globale du fournisseur peut être soit calculées par une règle de calcul, soit directement saisies par l’utilisateur. Le cas échéant, la note globale de la période précédente est également affichée.

4.2. Définition de la période de cotation

La cotation des fournisseurs s’effectue mois par mois. L’utilisateur doit définir la période de cotation en sélectionnant l’option « Nouvelle période » dans le menu contextuel.

Lorsqu’une nouvelle période est créée, les périodes précédentes sont figées en historique. Il n’est plus possible de modifier ou de recalculer les notes d’une période figée.

image-20240918-122818.png

Après avoir saisi la période, un listage permet de sélectionner les fournisseurs à prendre en compte dans la période. Une fiche est créée par période et par fournisseur.

image-20240918-122920.png

4.3. Saisie de règles de calcul

La saisie des codes règles de calcul à prendre en compte pour chaque notes’effectue en sélectionnant « Saisies des règles de calculs » dans le menu contextuel.

image-20240918-123109.png

A chaque note sa règle. La colonne « Réception » permet de définir le nom des règles de calcul à appliquer pour calculer les notes des lignes de bons de réception et de factures directes.

La colonne « Fournisseur » permet de définir le nom des règles de calcul à appliquer pour calculer les notes des fiches des cotations fournisseurs.

Les règles de calcul correspondantes doivent être définies dans l’application « Règles de calcul ».

Exemple de règle de calcul

Ceci n’est qu’un exemple, l’utilisateur pouvant définir ses propres règles de calcul.

image-20240918-123523.png

Traduction de la règle de calcul C_DELAI_BR

Alors 1 => Affectation des valeurs au variable de calcul

vu(1)=dat_nbj_2dates(f33209$(6),f33506$(3)) : vu(2)=f44714(1) : vu(3)=f44714(4)
  • vu(1) = Nombre de jours entre la date promise au plus tard sur la commande d’achat et la date de réception.

    • f33209$(6) ACHC.DatePromisePlusTard

    • f33506$(3) BDRE.DateReception

  • vu(2) = Tolérance d’écart de délai (en jours) renseignée sur la fiche article.

    • f44714(1) ARTICLE.ToleranceDelais

  • vu(3) = Cotation de délai renseignée sur la fiche article. 

    • f44714(4) ARTICLE.CotationDelais

Alors 2 => Calcul de la valeur de la note du Délai de la ligne de réception

f33631(1)=vu(3)*((vu(1)<0) + (vu(1)<=2*vu(2) AND vu(1)>vu(2)) + 10*(vu(1)>2*vu(2)))
  • f33631(1) BDRC.CotationNoteDelai

Explication

  • Si le nombre de jours entre la date promise et la date de réception est inférieur à 0, c’est-à-dire si la livraison est intervenue avant la date promise, la cotation de la ligne correspond à la cotation de délai renseignée sur la fiche article dans l’exemple 10.

  • Si la livraison intervient à partir de la date promise et avant la tolérance d’écart, la cotation de la ligne = 0.

  • Si la livraison intervient après la tolérance de délai et avant le double de la tolérance, la cotation de la ligne correspond à la cotation de délai renseignée sur la fiche article (Si la tolérance est de 2 jours, le double de la tolérance est de 4 jours).

  • Si la livraison est effectuée après le double de la tolérance, la cotation de la ligne correspond à 10 fois la cotation de délai renseignée sur la fiche article.

Quelques exemples de règles :

Code Regle Calcul

Description 1

Si

Alors 1

Alors 2

Sinon 1

C_CONF

Cotation Conformité

r_appl$="BDR" OR r_appl$="CFBDR"

SERN("C_CONF_BR","")

SERN("C_CONF_FA","")

C_CONF_BR

Cotation Conformité BR

f33612(1)<>0

vu(1)=100*f33615(16)/f33612(1) : vu(3)=f44714(10)

f33631(4)=vu(3)*((vu(1)<=1 AND vu(1)>0.5) + 10*(vu(1)>1) )

f33631(4)=0

C_CONF_FA

Cotation Conformité Facture

f33814(8)<>0

vu(1)=100*f33818(16)/f33814(8) : vu(3)=f44714(10)

f33831(4)=vu(3)*((vu(1)<=1 AND vu(1)>0.5) + 10*(vu(1)>1) )

f33814(8)=0

C_DELAI

Cotation Délai

r_appl$="BDR" OR r_appl$="CFBDR"

SERN("C_DELAI_BR","")

SERN("C_DELAI_FA","")

C_DELAI_BR

Cotation Délai BR

vu(1)=dat_nbj_2dates(f33209$(6),f33506$(3)) : vu(2)=f44714(1) : vu(3)=f44714(4)

f33631(1)=vu(3)*( (vu(1)<0) + (vu(1)<=2*vu(2) AND vu(1)>vu(2)) + 10*(vu(1)>2*vu(2) ) )

C_DELAI_FA

Cotation Délai Facture

C_GLOBAL

Cotation Globale

r_appl$="BDR" OR r_appl$="CFBDR"

SERN("C_GLOBAL_BR","")

SERN("C_GLOBAL_FA","")

C_GLOBAL_BR

Cotation Globale BR

f33631(10)=f33631(1)+f33631(2)+f33631(3)+f33631(4)

C_GLOBAL_FA

Cotation Globale Facture

f33831(10)=f33831(1)+f33831(2)+f33831(3)+f33831(4)

C_PRIX

Cotation Prix

r_appl$="BDR" OR r_appl$="CFBDR"

SERN("C_PRIX_BR","")

SERN("C_PRIX_FA","")

C_PRIX_BR

Cotation Prix BR

f33216(18)<>0

vu(1)=100*(f33615(14)-f33216(18))/f33216(18) : vu(2)=f44714(3) : vu(3)=f44714(6)

f33631(3)=vu(3)*( (vu(1)<=2*vu(2) AND vu(1)>vu(2)) + 10*(vu(1)>2*vu(2) ) )

f33631(3)=0

C_PRIX_FA

Cotation Prix Facture

C_QTE

Cotation Quantité

r_appl$="BDR" OR r_appl$="CFBDR"

SERN("C_QTE_BR","")

SERN("C_QTE_FA","")

C_QTE_BR

Cotation Quantité BR

f33212(1)<>0

vu(1)=100*(f33212(3)-f33212(1)))/f33212(1) : vu(2)=f44714(2) : vu(3)=f44714(5)

f33631(2)=vu(3)*((vu(1)<-vu(2) AND vu(1)>=-2*vu(2)) + (vu(1)<=2*vu(2) AND vu(1)>vu(2)) + 10*(vu(1)>2*vu(2)) + 10*(vu(1)<-2*vu(2) ) )

f33631(2)=0

4.3. Calcul des cotations fournisseurs

Le calcul des cotations fournisseurs s’effectue en sélectionnant l’option « Calcul des cotations fournisseurs » dans le menu contextuel.

Deux types de calcul sont proposés :

  • avec recalcul des cotations des lignes : Cette méthode calcule les cotations des lignes de bons de réceptions et de factures directes pour la période en cours, puis somme ces cotations dans les fiches de cotations fournisseurs et enfin calcule les notes des fiches de cotations fournisseurs.

  • sans recalcul des cotations des lignes : A la différence de la première méthode, le système ne recalcule pas les cotations des lignes de bons de réceptions et de factures directes mais somme directement les notes enregistrées dans les bons de réceptions et les factures directes dans les fiches de cotations fournisseurs.

image-20240918-151754.png

4.4. Consultation des lignes de réception

L’option « Consulter lignes de réception » du menu contextuel présente un listage des lignes de réception prises en compte dans la cotation du fournisseur sélectionné.

image-20240918-151955.png

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