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SOMMAIRE

INFORMATIONS

Contexte

Causes et Solutions des erreur dans l’interface finance

Responsabilité

Financier


Après chaque modification d’un document dans l’interface finance il faut faire un contrôle du document pour pouvoir le passer en finance.

Différents Erreurs

 Code erreur 010

Général: parité débit-crédit

Solution:

 Code erreur 020

 

Montant total document <> imputation primaire :

Solution 1:

L'erreur est dû au fait que la coche de l'imputation primaire n’est pas défini sur le compte auxiliaire.

Il faut mettre la coche Ă  la ligne du compte auxiliaire:

image-20240729-121303.png

Solution 2:

ContrĂ´le entre le montant total du document (DOC_TOTAL_AMOUNT_DC) et le montant de l'imputation primaire du document

Si l'absolu du montant du document ne correspond pas au montant de l'imputation primaire (IMF_PRIMARY =1), le document présente le code échec 020.

Exemple:

Le montant de l'imputation primaire est 35.31 et le montant total de document était 35.30, donc il faut modifié le montant total du document

Si besoin il est possible d'ajuster le montant dans le document comptable si besoin.

 Code erreur 591

Imputations analytiques : Incohérence CDA

Solution:

C'est le CDA qui manque ou qui est faux dans l’imputation analytique, il faut le rajouter/ corriger:

image-20240729-124730.png

 Code erreur 290

Un même no de document partenaire déjà existant

Solution:

Le numéro

il faut le rajouter/ changer le numéro document:

image-20240729-123831.png

 Code erreur 581

Imputations analytiques : imputations manquantes

Solution:

C'est le CDA qui manque ou qui est faux dans l’imputation analytique, il faut le rajouter/ corriger:

image-20240729-124256.png

 Code erreur 432

Imput. fin : Code TVA non autorisé sur ce cpte fin:

Solution 1:

C'est le compte qui manque ou qui est faux dans l’imputation financière, il faut le rajouter/ corriger:

image-20240729-124921.png

Solution 2:

Pour le compte choisi la TVA n'est pas autorisé.

Soit vous choisissez un autre compte soit vous autorise la TVA pour ce compte.

Il n’est pas possible d’activer la TVE sur un compte bilan mais sur un compte P&P il est possible d'activer la TVA, il suffit de cocher TVA possible.

image-20240729-125322.png

Avant d'autoriser la TVA il faut regarder avec quelqu’un de la finance pourquoi elle n'est pas autorisé sur ce compte peut-être c'est voulu.

 Code erreur 417

Solution :

Le problème est que la case monnaie par défaut sur le fournisseur set coché sur le compte en question.

Sur les comptes auxiliaires la monnaie de base et la monnaie étrangère doivent être renseignées mais il ne faut jamais cocher une monnaie par défaut.

image-20240729-154629.png

Par contre pour les comptes de trésorerie, si il est défini en monnaie étrangère, il faut également renseigner la monnaie de base et la monnaie étrangère qui doit être cochée comme monnaie par défaut.

image-20240729-154800.png

 Code erreur 498

Imputation financière compte collectif interdit

Solution :

C’est une écriture pour l'inventaire permanente qui a été générée par un produit sur lequel l'inventaire permanente est coché.

image-20240729-155328.png

Si vous ne géré pas les inventaires permanentes vous pouvez:

-Effacer le document qui se trouve dans l'interface finance
-Décocher la case Inventaire permanente sur le produit pour que ça ne se reproduis plus

Si vous voulez gérer les inventaires permanentes, il faut configurer les comptes pour que l'écriture passe correctement en finance.

 Code erreur 472

Compte division : bloqué / dates validité

Solution :
La division en question a la case Imputation non autorisé coché.

image-20240729-155901.png

Il faut soit autoriser l'imputation soit changer la division.

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