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Sommaire

Table of Contents
stylenone

1.

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Introduction

Après un calcul des besoins, le logiciel présente la liste des articles à approvisionner par semaine. Un critère de sélection sur le prix, le délai ou le fournisseur habituel permet au système de proposer le fournisseur auquel la commande est susceptible d’être envoyée.

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L’accès au module « Proposition d’Achats » s’effectue, à partir du menu ‘Plans et Besoins’.

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2. l’application Proposition d’achats

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2.1. Généralités

Le calcul des besoins précédemment effectué (CBNSAD ou CBN ou Stock à dates) a mis en évidence les manques de certains composants pour l’élaboration des produits lancés en fabrication pendant la période traitée. La proposition d’achats peut porter sur une période plus courte que celle couverte par le calcul des besoins. L’objectif de la proposition automatique d’achats est de pouvoir générer des lignes d’achats répondant aux besoins définis.

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  • de créer des fournitures ou des prestations achats lorsque la fourniture ou la prestation correspondante n’existe pas ;

  • de changer de fourniture ou de prestation, 

  • de modifier la quantité proposée ;

  • de supprimer une ou plusieurs lignes d’une même fourniture ou prestation.

Note

Les prestations fournisseurs sont à saisir manuellement dans l’application, elles ne sont pas issues du calcul des besoins.

Composants, fournitures et prestations étant définis, la génération automatique d’achats proprement dite peut s’effectuer. A son issue, l’utilisateur peut consulter les lignes d’achats créées dans des commandes déjà existantes ou dans de nouvelles commandes. 

Il est possible de quitter la procédure avant la génération des achats. Dans ce cas, toutes les opérations effectuées sur les composants et fournitures sont conservées afin de pouvoir exécuter la génération des achats ultérieurement sans avoir à recommencer les traitements de préparation.

Note

En revanche, si entre temps un nouveau calcul des besoins est effectué, la mémorisation des lignes d’achats à générer en différé est supprimée. l’utilisateur doit recommencer la procédure pour que le système puisse prendre en compte les nouveaux besoins d’approvisionnements calculés.

De même, si un nouveau traitement de proposition d’achats est effectué alors que des achats sont attente de génération, un message de confirmation prévient l’utilisateur que les propositions d’achats existantes seront détruites par la nouvelle proposition.

La génération automatique d’achats peut s’effectuer :

  • Par semaine : Permet de connaître pour un horizon de X semaines les achats et de les générer.

  • Par article : Permet de connaître pour une sélection de composants les achats nécessaires et de les générer.

  • Par affaire : Permet de connaître pour une sélection d’affaires les achats nécessaires et de les générer. Le paramètre « Regroupement des besoins en début de semaine » doit être à ‘N’on pour effectuer une proposition d’achats par affaire.

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2.2.Description de l’entête de l’application “Proposition d’achats”

Cette application permet de visualiser l’ensemble des demandes d'achats générées par les différents calculs des besoins et les demandes d’achats saisies manuellement par les utilisateurs habilités.

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Consultation des lignes de propositions d’achats

Note

Il n’est pas possible de créer une proposition d’achat pour un fournisseur qui est bloqué en commande, le message suivant apparaît :

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Une fois alimentés comme propositions d’achat, les prestations, les équipements, les composants et matières sont ensuite présentés dans le tableau des besoins par article dans le mode Liste.

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  • Désignation : Libellé de l’article interne. 

  • Date du besoin : Date au plus tard à laquelle la fourniture à acheter doit être réceptionnée. En création directe de ligne de proposition d’achats, ce champ permet de renseigner la date souhaitée au plus tard. 

  • Qté du besoin : Quantité réelle du besoin en unité de stock. Elle peut être différente de la quantité d’articles à commander si un seuil minimum d’approvisionnement est défini sur la fiche fourniture.

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3. Le menu contextuel

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3.1. Les traitements

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Les Traitements du menu contextuel permettent : 

  • De générer une nouvelle proposition d’achats à partir du CBN historique. Dans ce cas, si une proposition d’achats est en attente de génération, le système propose de supprimer soit :

    • Les lignes générées à partir du CBN : dans ce cas, les lignes générées automatiquement à partir du calcul des besoins sont supprimées, mais pas les lignes que l’utilisateur peut avoir créé manuellement.

    • Les lignes générées à partir des besoins par nomenclature : dans ce cas, les lignes générées automatiquement à partir des besoins par nomenclature sont supprimées, mais pas les lignes que l’utilisateur peut avoir créé manuellement.

    • Les lignes générées à partir du stock à date ou CBNSAD : dans ce cas, les lignes générées automatiquement à partir du stock à date ou CBNSAD sont supprimées, mais pas les lignes que l’utilisateur peut avoir créé manuellement.

    • Toutes les lignes : dans ce cas, toutes les lignes de la proposition sont supprimées, y compris celles créées manuellement par l’utilisateur. 

  • de générer une nouvelle proposition d’achats à partir des besoins par nomenclatures.

    • de définir les paramètres de la proposition d’achats. Cette option est expliquée au début de ce chapitre.

    • de générer les achats.

    • de générer les appels d’offres fournisseurs.

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3.1.1. Paramétrage de la proposition d’achats

L’utilisateur doit décider avant le traitement ce que sera sa politique d’approvisionnement : Doit-on tenir compte du seuil minimum des articles ?

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  • Regroupement des besoins en début de semaine : Ce paramètre, s’il est à ‘O’ui, permet de regrouper en début de semaine tous les achats à effectuer au cours de la semaine. Ainsi par fournisseur, une seule commande d’achats est générée par semaine.

Note

ATTENTION en gestion à l’affaire dans le CBN : le regroupement des achats à générer en début de semaine ne permet pas de conserver le numéro d’affaire indiqué en calcul des besoins. De ce fait, l’imputation sur affaire des lignes des commandes d’achats générées ne peut s’effectuer automatiquement.

Pour que les lignes de commandes d’achats soient automatiquement imputées sur affaire, il convient donc de mettre ce paramètre à ‘N’on.

De même, ce paramètre doit être à ‘N’on pour effectuer une proposition d’achats par affaire.

Il en est de même pour l’imputation sur les lancements (avec ou sans numéro d’affaire), qui est notamment utilisée pour permettre la prise en considération des retards d’approvisionnements des quantités imputées sur lancement (voir le chapitre sur le calcul des besoins).

  • Lors du calcul de la quantité à acheter, le seuil minimum des articles doit-il être pris en compte : Si on répond ‘O’ui à cette question et si le paramètre ‘Regroupement des besoins en début de semaine’ est à ‘O’ui, le seuil minimum déclaré dans la fiche article est pris en compte dans le calcul de la quantité à commander. Sinon le seuil minimum est ignoré et seul le besoin est pris en compte. 

  • Quantité à acheter calculée en fonction de la quantité économique des fournitures : Ce paramètre est utilisé pour les commandes d’achats par EDI. S’il est à ‘O’ui, la quantité économique de la fiche fourniture correspond à la quantité minimum à acheter et la quantité minimum d’appel de la fiche fourniture sert de multiple pour la quantité à acheter. 

  • Prise en compte des achats seulement dans le cycle de livraison (CL + x jours) : Ce paramètre est utilisé pour les commandes d’achats par EDI.

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  • Nombre de décimales à gérer pour la quantité à acheter : Permet de déterminer la précision avec laquelle doit être proposée la quantité de composant à acheter. 

  • Renseigner la date d’achat de l’achat généré avec : Permet de déterminer quelle date prendre pour générer l’achat :

    • 1 - La date ERP

    • 2 - La date d’achat de la proposition

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3.1.2. La génération de la proposition d’achats à Partir du CBN ou des besoins par nomenclatures

La génération de la proposition d’achats peut être exécutée à partir du menu contextuel en sélectionnant l’option ‘Nouvelle proposition’ Si vous utilisez encore le Module Historique de l’ERP Silog CBN.

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Le système génère ensuite la proposition d’achats proprement dite. Excepté pour les articles de type 4 (sous-traitance), les sous-traitants sont filtrés de la proposition d’achats. Cela signifie qu’à part les achats de sous-traitance, le programme ne propose pas d’effectuer des commandes d’achats pour les sous-traitants.

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3.

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1.3. Le regroupement des propositions d’achat

Même principe que le traitement déjà vu précédemment pour l’article en cours de consultation.

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Après génération de la ligne d’achat,  le traitement nommée « Imputations sur achat » de la ligne d’achat permet de visualiser les imputations générées pour l’achat :

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3.

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1.4. Génération des achats et des AOF

Seule la génération des achats est expliquée ci-dessous. Le principe pour générer les appels d’offres fournisseurs est identique. 

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Les lignes d’achats générées peuvent bien entendu ensuite être consultées ou modifiées en gestion des achats (Application “Achats”).

 

3.1.5. Les imputations sur achats

Les propositions d’achat générées à partir du calcul des besoins (ou créées manuellement) peuvent être associées à une affaire et/ou un lancement.

Dans ce cas, une imputation achat sur affaire et/ou sur lancement est créée systématiquement lors de la génération de la commande achat correspondante.

L’imputation achat sur un besoin lié à un lancement est particulièrement utile lorsque qu’il y a un retard d’approvisionnement puisqu’une nouvelle commande d’achat ne sera pas générée sur les quantités imputées sur le lancement qui est à l’origine du besoin.

La quantité imputée est répartie sur la première phase du lancement dans laquelle figure le composant, une imputation par phase n’est actuellement pas gérée par le système.

Info

Rappel : Une imputation peut être générée automatiquement à la condition que le paramètre « Regroupement par semaine » soit à  « N »on.

Info

Remarque : À la création de l’imputation, s’il existe un numéro d’affaire, la section est celle définie dans l’atelier du poste de la première phase où figure le composant acheté. La section n’est pas renseignée si l’achat n’est pas lié à une affaire.

3.2. Les Consultations

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