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Table of Contents

1. Introduction Image Modified

Ce module permet de définir l’ensemble des Demande d'achats effectuée dans l'entreprise

Une demande d’achat représente une demande émise en interne pour commander des produits ou des services auprès du département des achats au sein d’une entreprise. La demande d’achat est la première étape qui s’impose pour l’approvisionnement des produits et des services et pour amorcer les achats.

Il sera possible de commander des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) ou sans référence.

Toutes les informations rattachées sont directement accessibles : 

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2. Les codificateurs de demande d'achatImage Modified

Avant d'aborder la notion des demandes d'achat, il n'est pas nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Demande d'achats. mais d'avoir créer des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) si on souhaite effectuer des demandes d'achat différente d'une fourniture sans référence.

3. L'écran principal Demande d'achat Image Modified

Cet écran permet de saisir les informations du Demande d'achat :

Une demande d’achat comporte entre autres un numéro (N° DA), une date de demande, un statut, un demandeur, N° de dossier, des notes.

Vous pouvez créer des demandes d’achats sur les composants, matières, consommables (stockés et non stockés), les outillages ainsi que pour les achats sans références par société. Le demandeur peut également annoter des remarques sur la demande afin d’apporter des informations pertinentes pour la validation et pour le passage en commande.

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4. La Toolbar de la fiche "Demande d'achat"Image Modified

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour le Demande d'achat sélectionné.

4.1. Les Fournitures du module "Demande d'achat"Image Modified

Lors de la création on sélectionne une fourniture, ce bouton permet de venir effectuer une modification si la fourniture sélectionnée n'est pas la bonne.

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4.2. Fichiers liés du module "Demande d'achat"Image Modified

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titleFichiers Liés

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Fichiers Liés
Fichiers Liés

4.3. Liste des fournisseurs du module "Demande d'achat" Image Modified

Lors de la création on peut sélectionner un fournisseur de la fourniture sélectionné, ce bouton permet de venir effectuer une modification si le fournisseur sélectionné n'est pas le bon.

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4.4.Selection d'un Centre de frais du module "Demande d'achat" Image Modified

Le centre de frais est disponible uniquement pour une fourniture Consommable et/ou Sans référence.

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4.5 Suppression d'une Fiche Demande d'achatImage Modified

Permet de supprimer d'une fiche si elle n'est pas passer en commande fournisseur

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5. Les Actions de la Fiche "Demande d'achat"Image Modified

5.1. Valider de la fiche du module "Demande d'achat" Image Modified

Pour valider une DA, il faut modifier le statut comme suit « Acceptée » ou « Refusée ». On y accède par le menu de la fenêtre en cliquant sur Fiche -> Valider.

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5.2.Importer de la fiche du module "Demande d'achat" Image Modified

Il est possible d'importer plusieurs demande d'achat via un fichier d'import.

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6. Les outils du module "Demande d'achat" Image Modified

6.1. Import Matrix du Module "Demande d'achat" Image Modified


6.2. Envoyer par Agora du Module "Demande d'achat" Image Modified

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Agora
Agora

7. Basculement des demandes d'achat en commandes Image Modified

Pour transformer vos demandes d’achats en commande, allez dans le module commande fournisseur et cliquez sur menu. Allez dans « Basculer\ Tout basculer ». Filtrez sur la colonne intitulée « Provenance » en sélectionnant « Basculer DA ».

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